当前位置:首页 > 新闻资讯 > 详细页

公司召开审计见面会

发布时间:2024年04月24日

分享至:
打印

4月24日,公司在五楼会议室召开审计见面会,集团公司业务管理专项审计组组长、集团公司审计监督部主任余思明主持会议,公司党委书记、董事长范庆华出席会议并做表态发言。

会议现场

集团公司业务管理专项审计组成员,技术开发公司党委副书记、总经理吕丽娟,领导班子成员袁晓旭、周振乾、胡巍、牟光利、骆国素参加会议。

余思明主持会议

余思明在会上介绍了此次业务管理专项审计的启动背景、审计范围、重点领域,并对专项审计工作开展做了安排。余思明表示,专项审计工作开展旨在落实集团公司党代会精神,充分发挥内部审计服务保障功能,以有力有效的审计监督助力实现集团公司“双一流、三突破、五跨越”发展目标。审计组将通过了解和分析被审计单位经营情况,识别潜在的风险和问题,发现潜在的薄弱环节和缺陷,并提供解决方案和建议,帮助其更好地了解自身运营状况,并为未来的决策提供依据,为集团子公司健康持续发展夯实基础。

范庆华表态发言

范庆华在表态发言时表示,公司将认真贯彻落实集团公司关于专项审计的工作部署,切实增强迎审配合的积极性和主动性,全力做好审计组开展审计工作的服务保障工作。将严格按照审计组工作要求,督促各子公司、各部门及时主动做好资料提交、取证核实、意见反馈等工作,杜绝推诿扯皮、敷衍塞责的现象。公司将把本次审计作为查找问题、改进工作的重要契机,加强顶层督导、坚持问题导向、深化问题研究、狠抓问题整改落实,进一步提高公司业务管理和风险防控水平,为推动公司酒配套高质量发展提供安全可控的经营环境。

会上,集团公司审计组成员宣读了《审计通知书》,宣布了审计纪律,范庆华与集团公司审计组签订了审计承诺书。

公司各部门相关负责人参加会议。